Ejecutivo Asociado Auditor de Procesos y Gestión de Riesgo

Fecha: 9 abr 2026

Ubicación: LIMA, LIM, PE

Empresa: Telefónica

Misión del puesto

Mejorar el ambiente de control interno de la Compañía a través de la

ejecución de todo tipo de Auditorías. Entre estas actividades se incluyen al

menos las siguientes: 1) Auditoría sobre la eficiencia y efectividad del diseño

y ejecución de los controles en los procesos; 2) Auditorías en Campo

específicas para verificación de operaciones en terreno; 3) Supervisión del

Sistema de Gestión de Riesgos Compañía; 4) Auditorías del control interno

sobre el reporte financiero, requeridas por la Superintendencia de Mercados y

Valores (SMV) y 5) otras Auditorías o Revisiones Específicas solicitadas por el

Directorio y la Alta Gerencia.


Funciones principales

· Ejecutar auditorías de procesos end-to-end priorizadas por criticidad y

por alertas de auditoría continua.

· Levantar y validar matrices riesgo–control; probar diseño y efectividad

operativa de controles.

· Operativizar y analizar indicadores de auditoría continua; canalizar

alertas a equipos de campo o áreas responsables.

· Elaborar informes enfocados en eficacia del control y remediación

sostenible.

· Monitorear avances de planes de acción (de auditoría y del Mapa de

Riesgos) y validar cierres.

· Mantener documentación metodológica, checklists y estándares de

QA.

· Apoyar en la actualización periódica del Mapa de Riesgos con dueños

de proceso.

· Coordinar con Data Analytics y con Auditoría de Campo para auditorías

focalizadas.

KPIS:

• Objetivo 1: Ejecución del Plan de Anual de Auditoría:

• Cumplir con el 100% del Plan Anual de Auditoría

• Objetivo 2: Mejora del Ambiente de Control: • Gestionar el 100% de las observaciones de auditoría para que sean cerradas/remediadas por las áreas dueñas dentro del plazo acordado. • Objetivo 3: Eficiencia y Valor Agregado: • Identificar recuperos o ahorros potenciales (ej. pagos duplicados, multas evitadas, penalidades) a través de revisiones de control.

Habilidades/conocimientos requeridos

· Experiencia: 1 -3 años en auditoría de procesos, control interno y/o

gestión de riesgos.

· Formación: Bachiller en Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones,

Administración, Economía o afines.

· Conocimiento Técnico: Dominio del marco COSO (Control Interno),

mejora de procesos, análisis de causa-raíz y modelo de gestión de

riesgos. Dominio Avanzado de herramientas office, Dominio básico de

lenguajes de programación SQL, Python, R; Modelamiento de Datos

ETL/ELT ; y herramientas de visualización de Datos: Power BI otros.

· Independencia: Capacidad para auditar a sus pares y reportar

hallazgos negativos sin ceder a presiones externas.


Competencias

· Escepticismo Profesional: No dar nada por sentado; validar siempre la

evidencia.

· Pensamiento Crítico: Capacidad para conectar puntos aislados y

detectar patrones de riesgo sistémico.

· Comunicación Asertiva: Habilidad para trasmitir mensajes de forma

clara.

· Trabajo en equipo y coordinación con pares: habilidad para entender y

coordinar con personas con diferentes puntos de vista.

· Gestión del Tiempo y Organización: habilidad para planificar, organizar

y priorizar las actividades encomendadas.

· Integridad y Objetividad: valores éticos sólidos, opiniones y

diagnósticos basados en datos y evidencia concreta.